关于对杭州市市属国有企业运营情况专项审计调查报告整改情况的公示
我司对市审计局关于杭州市市属国有企业运营情况专项审计调查(杭审企调报〔2021〕56号)提出的问题高度重视,公司领导班子召开专题会议,就审计报告提出问题的整改落实工作进行研究部署,对照问题,组织开展整改工作。现将整改落实情况报告如下:
一、审计反映问题及整改情况
(一)未制定出台地铁成本规制办法
整改情况:市委、市政府已出台《关于推进轨道交通可持续高质量发展的实施意见》,明确了运营补贴补助的资金来源,目前我司正积极配合市政府相关部门制定并出台地铁成本规制办法。
低效无效资产未及时处置
整改情况:我司已启动处置计划,并与相关方签订了《股权转让意向合同》,目前处置工作正在进行中。
二、审计意见建议采纳情况
我单位高度重视审计反映的问题,并将以本次审计整改为契机,对照审计要求,提高站位、压实责任、加大力度,协同市政府相关部门加强对审计问题的整改,确保完成问题整改工作,推进杭州地铁可持续、高质量发展。
杭州市地铁集团有限责任公司
2022年3月7日