6月20日,集团党委理论中心组围绕浙江省及杭州市近期修订执行的内审相关制度开展专题学习,集团党委副书记、总经理朱春雷主持学习并发言,中心组全体成员参加学习并作交流发言。
专题学习会全面了解省、市近期修订执行的内审相关制度的背景及意义,着重学习了两项制度中关于内审领导和管理体制、组织建设、内审监督效能提升以及内审结果运用等方面的重要条款。
会议指出,习近平总书记多次强调加强审计监督、改革审计管理体制,不断赋予审计工作新的内涵。浙江省及杭州市近期修订执行的内审相关制度进一步加强了党对内部审计工作的领导,对深化市属国有企业内部审计监督工作提出了具体指导意见。
会议强调,内部审计作为内部监督体系的重要组成部分,对完善内部管理、提升工作质量、提高经济效益具有重要意义。集团各级各单位要进一步提高政治站位,充分认识内部审计工作的重要性和必要性,全力支持本单位内部审计工作,加强制度学习理解运用,不断建立健全内部控制及风险防范机制;要提高内审工作质量,加大内审力度,扩展内审广度,增加内审深度,紧紧围绕集团建设、运营、经营中心工作及重点风险环节,对标国家审计、巡视巡察力度,主动出击、找准问题、精准发力;要多措并举加强内审结果运用,立足当前、着眼长远,抓审计问题整改落实,抓长效机制建立健全,坚持通过内审监督解决内部问题和顽疾,防止重复性、群体性问题的发生。